6月18日,陕西能源副总会计师、财务管理部主任赴电力运营开展财务专项检查。
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会上,电力运营围绕资金管理、物资管理、往来款项、税务管理及关联交易等方面作了专项检查自查情况报告,重点汇报了公司2025年1-5月指标完成情况、2024年度决算审计管理建议及财务专项检查问题整改情况。
电力运营对陕西能源一直以来在应收账款回收、资金回款、研发费用归集等方面给予公司帮助与支持表示衷心感谢。他表示,电力运营高度重视各项内外部审计及检查发现问题的整改工作,坚持“三个底线”原则,持续加强制度建设、内控管理和过程监督,确保公司合规、有序、健康运行。
陕西能源对电力运营近年来财务管理工作取得的成绩给予了充分肯定,就本次检查内容作了简要说明。检查组通过查阅凭证账簿、核对财务报表、访谈财务人员等方式,对收支核算、资产管理、内控制度执行等重点内容进行了细致检查。
电力运营将以此次督导检查为契机,进一步夯实财务核算基础,加强应收账款及内控合规管理,为实现公司年度任务目标提供坚实有力的财务保障。