今年以来,陕煤电力运城公司按照集团公司“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的审计工作要求,充分发挥内部审计“第三道防线”风险防控作用,提前编制审计项目、制定计划书,按期开展内外审计工作,为促进企业经营发展,筑牢风险防控奠定了坚实基础。
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组织有力、头筹有方,是高效开展工作的前提。该公司纪委办公室(审计部)结合日常监督情况,充分发挥“牵头抓总、整合资源、组织协调、推动长效”作用,制定年度《审计工作计划》,明确审计项目、时间、范围、人员以及工作机制等内容;借助内外部专业人才资源组建审计工作小组,充分发挥审计人员在业务方面的专业优势,精准定位重、疑点问题。
为保证内部审计工作扎实开展,在2023年度财务决算审计、工资管理专项审计、内部控制评价监督审计、内部审计工作考评等6个项目的审计过程中,陕煤电力运城公司纪委办公室(审计部)紧盯关键人、关键事,聚焦销售、采购、工程、财务、人事等关键领域,综合运用调研谈话、查阅资料、实地盘点、信访调查等多种方式方法,对经营收支真实完整、内控制度建立及执行、廉政风险排查等方面的问题进行全面排查。截至目前,该公司纪委办公室(审计部)共查出组织架构、合同管理、预算管理、招投标管理、制度建设、资产管理等方面问题28项。
下一步,该公司将建立问题台账,明确目标要求和任务分工,压实整改责任,将审计整改与推动该公司高质量发展高效结合、有机融合,让审计监督作用发挥有力有效。