北极星电力网了解到,近日国电电力发展股份有限公司发布2015年半年度报告,以下为报告摘要:相关新闻:【独家】内蒙华电上半年:发售电及送电情况(图表)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析今年以来,公司以一五五发展战略为引领,深入推进双提升工作,牢牢抓住效益、发展、安全三大关键要素,

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国电电力上半年:项目、利润、超低排放等情况(图表)

2015-08-25 09:39 来源:北极星电力网 

北极星电力网了解到,近日国电电力发展股份有限公司发布2015 年半年度报告,以下为报告摘要:

相关新闻:【独家】内蒙华电上半年:发售电及送电情况(图表)

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

今年以来,公司以“一五五”发展战略为引领,深入推进“双提升”工作,牢牢抓住效益、发展、安全三大关键要素,有效应对错综复杂的经营发展形势,取得了良好成效。

上半年,公司实现利润总额 61.2 亿元,同比增加 5.94%;归属上市公司股东净利润 33.48 亿元,同比增加 12.85%;基本每股收益完成 0.172 元,同比增加 1.18%。截至 6 月底,公司资产总额 2512.58 亿元,同比增加 1.99%;所有者权益 717.9 亿元,资产负债率 71.43%,较年初下降 1.86 个百分点;公司发电装机容量达到 4158.95 万千瓦,比 2014 年末增加 75.35 万千瓦;清洁可再生能源装机容量达到 1204.2 万千瓦,占总装机容量的 28.95%。

1.安全环保扎实有效。强化机组经济运行,深化能耗指标对标,大力推进深度减排改造,北仑 7 号机、大同 7 号机实现超低排放。上半年,公司全资及控股发电企业完成发电量 782.88 亿千瓦时,上网电量 738.17 亿千瓦时,同比分别降低 10.93%和11.34%;利用小时完成 1944 小时,高于全国平均水平 8 小时;供电煤耗完成 303.63克/千瓦时,同比降低 3.05 克/千瓦时;综合厂用电率完成 5.08%,同比上升 0.14 个百分点。

2.转型升级有序推进。坚持质量效益优先,突出电力主业,有保有压,有进有退,促进公司健康可持续发展。上半年,公司核准电源项目 718.85 万千瓦,宁夏方家庄、蚌埠二期、新疆五彩湾项目取得核准。88.05 万千瓦风电项目进入国家第五批风电核准计划。

3.生产运营持续加强。坚持问题导向,以对标为抓手,加强市场营销,深化利用小时“四维”对标,北仑一发、邯郸两厂利用小时保持区域领先。加强燃料管理,持续优化来煤结构,公司入炉综合标煤单价 425.63 元/吨,同比降低 92.89 元/吨。大力推进燃料智能化建设,酒泉、大开厂智能化系统进入商业结算运行模式,阳光采购覆盖全部适用企业。

4.改革创新推进有力。充分发挥本部“三个中心”作用,明确责任权利清单,强化本部监管职责。优化完善“五位一体”管控平台,成立生产运营管控中心,初步实现了对基层企业生产、经营、环保、发展、风险的实时监管和在线优化指导。深入推进依法治企,落实新五年法制工作规划,强化法律风险防范,努力打造“法治国电电力”。

5.资金资本运作有效加强。成功完成 55 亿元可转债转股,影响公司资产负债率降低 0.76 个百分点。大力引进低成本资金,低利率发行超短期融资券,积极开展票据融资,抓住央行多次降息降准的利好时机,大力置换高息贷款,有效降低资金成本。公司荣获“金牛最佳分红回报公司”、“中国主板上市公司价值百强”等称号。

1.营业收入变动原因说明:公司的营业收入较上年同期下降了 15.21%,主要是2015 年 1-6 月发电量和售电量较上年同期下降。

2.营业成本变动原因说明:公司的营业成本较上年同期下降了 19.16%,主要是2015 年 1-6 月发电量较上年同期下降导致燃料消耗量下降,同时燃煤价格低于上年同期价格,导致营业成本大幅下降。

3.销售费用变动原因说明:公司销售费用较上年同期下降了 13.52%,主要是公司控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司化工产品收入下滑,相应的销售费用同比减少。

4.管理费用变动原因说明:公司管理费用较上年同期下降了 13.44%,主要是公司加强成本费用管理与核算,相关费用支出得到有效控制,管理费用较上年同期下降。

5.财务费用变动原因说明:公司财务费用较上年同期下降了 12.39%,主要是报告期间贷款利率的下调以及公司对融资结构的调整导致财务费用较上年同期下降。

6.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升了 4.15%,主要是公司加大销售回款力度同时加强对经营活动现金支出管理所致。

7.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升了 6%,主要是公司基建投资较上年同期大幅减少所致。

8.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升了 37.76%,主要是由于公司 2014 年度的现金分红在 2015 年 7 月实施,而 2013 年度的现金分红在 2014 年 6 月实施,因此,公司报告期内对股东的分红支出较上年大幅减少。

9.研发支出变动原因说明:公司研发支出较上年同期上升了 146.69%,主要是新增国电哈密煤电开发有限公司《新疆哈密电厂高钠煤质燃烧特性及锅炉关键技术研究》项目,该项目在实施过程中。

经营计划进展说明

截至 2015 年 6 月 30 日,公司全资及控股各运行发电企业累计完成发电量 782.88亿千瓦时,上网电量 738.17 亿千瓦时,较去年同期分别降低了 10.93%和 11.34%,完成年度发电量计 1797.34 亿千瓦时的 43.56%。

下半年,公司将继续强化对标管理和精细化管理,抓基础,重创新,在点滴间挖潜提效,全力提高盈利能力。

主营业务分地区情况的说明

①公司位于华中地区的子公司营业收入较同期有所增长,主要是由于国电电力湖南新能源开发有限公司上期未实现收入。

②公司位于华南地区子公司营业收入较同期有所增长,主要是由于国电电力广东新能源开发有限公司发电量同比有所上涨。

(三) 核心竞争力分析

公司资产结构优良,所属企业分布东北、华北、华东、华南、西南、西北等地 25个省、市、自治区。近年来,公司大力推进新能源发展和创新型企业建设,积极转变发展方式,不断加快结构调整和企业转型步伐,形成了突出发电业务,煤炭、金融等相关产业协调发展的格局。

1.装机结构日趋合理,清洁能源占比较高。公司大力发展清洁可再生能源,截至2015 年 6 月,清洁可再生能源装机占比上升到 28.95%。在装机结构方面,风电主力机型均为 1.5MW 及以上容量,发电能力强,设备运行稳定,检修维护可操作性强;截至目前,公司单机30万及以上火电装机容量2693万千瓦,占火电装机总容量的91.14%;单机 60 万及以上火电装机容量 1674 万千瓦,占火电装机总容量的 56.65%。

2.管理上追求精益求精,质量效益不断提升。公司深入开展对标管理,细化调整采购策略,推进“五位一体”管控体系建设,构建涵盖从公司到员工的五级绩效考核体系,拓展技能、技术、管理三条职业通道,形成领导人员、后备干部、青年英才为一体的干部梯队。

3.科技创新能力不断提升,促进传统产业升级。公司加强新技术的研究和应用,积极开展和科研院所的合作,科技水平不断提升,多次获得中国电力科技进步奖、中国国电科学进步奖等奖项。

4.节能减排效果显著,清洁生产水平明显。优化运行方式,深化小指标管理,节能效果显著;深入研究火电机组燃烧污染物控制技术,实现烟尘、二氧化硫、氮氧化物、重金属等多污染物的系统化脱除和联合控制。根据锅炉结构特点,积极推广应用煤粉锅炉等离子无油点火与稳燃技术。实施空冷技术,推广应用气力除灰和干除灰技术,采用循环排污水用于冲灰、降低灰水比等办法,减少使用新鲜水量。推广高浓缩倍率的循环冷却水处理技术及相关阻垢、防腐技术,采用生活污水回收处理工艺。应用电除尘器高频电源,探索实施空预器柔性密封改造技术,对部分辅机进行变频调速或永磁调速改造,改造后节电 30%-50%。推广生产运行绩效考核系统,深入研究机组滑压运行方式,努力提高机组效率和经济运行水平。深入开展低氮燃烧器改造,采用低 NOx 双尺度燃烧技术改造、双调风旋流燃烧器技术,NOx 排放大幅下降。

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