北极星电力网了解到,近日内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发布2015年半年度报告,以下为报告摘要:相关新闻:国电电力上半年:项目、利润、超低排放等情况(图表)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期,公司面临的经营形势错综复杂,电价连续三年下调,电量同比也有较大下滑。2015年上半年

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【独家】内蒙华电上半年:发售电及送电情况(图表)

2015-08-25 09:20 来源:北极星电力网 

北极星电力网了解到,近日内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发布2015 年半年度报告,以下为报告摘要:

相关新闻:国电电力上半年:项目、利润、超低排放等情况(图表)

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期,公司面临的经营形势错综复杂,电价连续三年下调,电量同比也有较大下滑。2015年上半年,全公司售电量完成 190.92 亿千瓦时,比上年同期减少 27.77 亿千瓦时,下降 12.70%,实现归属于母公司净利润 4.73 亿元,同比下降 47.70%,与追溯调整前比下降 42.24%。但从二季度情况分析看,二季度售电量完成 115.88 亿千瓦时,比一季度的 75.04 亿千瓦时,环比增加 40.84亿千瓦时,增长 54%。二季度归属于母公司净利润实现 4.61 亿元,比一季度的 1,186 万元环比增加 4.49 亿元。二季度经营状况已得到明显好转。

2014 年 12 月初,公司完成了收购北方公司持有的蒙达公司 43%股权与丰镇发电厂#5、#6 机组。按照会计准则的要求,对上年同期数据进行了追溯调整,以下数据除特殊标注外均为追溯调整后数据。

报告期,公司实现营业收入 54.82 亿元,同比降低 17.27%,其中:电力产品销售收入实现 51.45亿元,同比减少 16.31%;供热产品销售收入实现 0.78 亿元,同比增长 19.83%;煤炭销售收入 2.49亿元,同比减少 38.53%。

报告期,归属于母公司股东的净利润 4.73 亿元,较上年同期下降了 47.70%。主要由以下原因共同影响所致:

(1)报告期,受 2014 年 9 月及 2015 年 4 月 20 日国家发改委对发电企业上网电价调整的影响,公司平均上网电价完成 269.58 元/kkwh(不含税),同比降低 11.74 元/kkwh,影响电力销售收入同比减少 2.24 亿元。

(2)报告期,公司平均发电利用小时同比略有下降,售电量比上年同期减少 27.77 亿千瓦时,下降 12.70%;

(3)公司煤炭企业则由于煤炭销售价格下降使得煤炭产品亏损增加;

(4)报告期,由于煤炭销售价格下降,使火电发电成本略有下降;

(5)报告期,公司实现投资收益 4.73 亿元,比上年减少 0.55 亿元,下降 10.42%;

(6)报告期,公司采取各种措施,降低财务费用,公司财务费用同比减少 0.26 亿元,下降 5.21%;

(7)报告期,公司加大供热力度,致使报告期售热量比上年同期增加,同时由于热价同比提高,使公司热力产品盈利能力提高,毛利率同比增加 19.55%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

营业收入变动原因说明:报告期,受我国经济增速放缓及全社会用电量增速回落的影响,导致公司火电机组发电量同比下降。受 2014 年 9 月及 2015 年 4 月 20 日国家发改委对发电企业上网电价调整的影响,公司平均上网电价完成 269.58 元/kkwh(不含税),同比降低 11.74 元/kkwh,影响电力销售收入同比减少 2.24 亿元;同时煤炭市场持续低迷,煤炭销量和价格持续下降,致使公司营业收入同比下降 17.27%。

营业成本变动原因说明:报告期,受发电量下降及煤炭市场低迷,煤炭价格持续走低等因素影响,使营业成本下降 10.91%。

管理费用变动原因说明:报告期,公司进一步加强管理,节约费用,使得管理费用下降 3.55%。 财务费用变动原因说明:报告期,公司采取各种措施,降低财务费用,公司财务费用同比减少0.26 亿元,下降 5.21%。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司发电量及上网电价下降,煤炭价格下降,收入减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:(1)报告期公司和林发电厂一期 2*600MW 项目和魏家峁电厂项目建设投资增加。(2)被投资单位截止报告期末已宣告但尚未发放股利。

经营计划进展说明

报告期,由于受到国家经济结构转型、全社会用电量增速回落的影响,2015 年上半年,公司平均发电利用小时 2,227 小时,同比减少 12.98%,完成发电量 207.25 亿千瓦时,同比减少 30.92亿千瓦时,降低 12.98%。但是,公司抓住煤炭市场价格持续走低的有利形势,一方面努力抢抓电量,另一方面抓住煤炭价格走低的有利契机,通过提升管理水平,严格控制燃料等成本费用支出, 2015 年上半年,公司完成售电量完成 190.92 亿千瓦时,同比下降 12.70%,比 2015 年第一季度同比下降 21.82%大幅减少。公司火电发电成本略有下降,燃料成本在电量同比下降 12.98%的基础上同比下降 18.58%。公司管理费用同比下降 3.55%,财务费用同比下降 5.21%。下半年,公司将继续加强内控管理,加大结构调整力度,抢发电量,力争实现全年目标。

主营业务分行业和分产品情况的说明:

报告期,公司电力主营业务收入实现 514,518.13 万元,同比减少了 16.31%,主要是由于以下几个方面原因:

(1)公司售电量完成 190.92 亿千瓦时,同比减少 27.77 亿千瓦时,降低 12.70%。

(2)由于 2014 年 9 月及 2015 年 4 月 20 日上网电价调整以及电价结构变化,使得报告期公司平均上网电价实现 269.58 元/kkwh,同比降低 11.74 元/kkwh。

报告期,公司电力产品营业成本实现 395,626.94 万元,同比减少 11.03%,主要由于电量下滑以及煤炭市场持续低迷,煤炭价格持续走低所致。

报告期,公司热力产品营业收入实现 7,800.92 万元,同比增加 19.83%,主要是由于报告期售热量增加及售热价格同比增长所致。

报告期,公司所属魏家峁煤电公司实现商品煤销售 193.59 万吨,实现营业收入 24,928.19万元,同比下降 38.53%,实现营业成本 33,991.55 万元,同比降低 18.90%。主要是由于报告期魏家峁煤电公司煤炭销量减少,同时受煤炭市场价格低迷影响,煤炭外销价格下降所致。

主营业务分地区情况的说明

(1)2014 年 12 月初,公司完成了收购北方公司持有的蒙达公司 43%股权与丰镇发电厂#5、#6机组。按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》的要求,对前期的比较报表进行调整,因此,上表涉及公司内蒙古电网地区的收入同比增减比例为追溯调整后的比较情况。上年数据详见第九节财务报告七合并财务报表项目注释 59;

(2)公司向内蒙古西部电网(内蒙古电网地区)送电比上年减少了 21.57 亿千瓦时,利用小时数减少了 431 小时,同时受电价下调影响,使得内蒙古西部地区营业收入同比减少 20.87%;

(3)本报告期公司直送华北电网电量比上年同期减少了 6.25 亿千瓦时,利用小时数减少了 196小时,同时受电价下调影响,使得华北电网地区营业收入同比下降 10.20%;

(4)报告期由于魏家峁煤电公司煤炭销量比上年同期减少及受煤炭市场价格低迷影响,煤炭外销价格下降,魏家峁公司煤炭收入同比降低 38.53%;

(5)报告期,公司向内蒙古东部电网(东北电网地区)送电比上年增加了 0.046 亿千瓦时,利用小时数增加了 46 小时,营业收入同比增加 4.27%。

核心竞争力分析

随着 2012 年非公开发行的成功,公司成为煤电一体化的以电力外送以及大容量、高参数、低能耗发电机组为主的综合性能源公司。电源结构以火力发电为主,电厂布局主要在煤炭资源丰富、电力负荷较大的内蒙古自治区。600MW 以上的大型发电机组成为公司主力发电机组。公司已经国家发改委核准的魏家峁电厂和和林电厂均为大容量、高参数、低能耗的 600MW 级以上发电机组。这些都是公司未来发展的核心竞争力所在。

2014 年全国能源工作会议上提出规划建设蒙西至天津南、锡盟-山东、宁东-浙江、准东-华东等 12 条电力外输通道,提高跨省区电力输送能力。其中涉及内蒙古的电力外送通道建设,将有效缓解内蒙古电力外送问题,加快内蒙古重点煤电基地建设,为公司进一步发展提供了新的机遇。2015 年 1 月 16 日,国家发改委正式批准了蒙西至天津南 1000 千伏特高压交流输变电工程,为公司外送电提供了机遇。

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