华能新能源股份有限公司(「公司」)董事会(「董事会」)在此欣然宣佈公司及其附属公司(统称「本集团」)截至二零一五年六月叁十日止六个月未经审计的经营业绩,以及与二零一四年同期之经营业绩的比较。截至二零一五年六月叁十日止六个月,本集团实现收入人民币39.232亿元,比上年同期增长30.9%;本集团除税

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【风电业绩】华能新能源发布上半年业绩报告—收入同期增长30.9%

2015-09-10 08:44 来源:北极星风力发电网 

华能新能源股份有限公司(「公司」)董事会(「董事会」)在此欣然宣佈公司及其附属公司(统称「本集团」)截至二零一五年六月叁十日止六个月未经审计的经营业绩,以及与二零一四年同期之经营业绩的比较。

截至二零一五年六月叁十日止六个月,本集团实现收入人民币39.232亿元,比上年同期增长30.9%;本集团除税前利润人民币12.567亿元,比上年同期增长66.2%;本集团净利润人民币11.598亿元,比上年同期增长63.6%;公司权益股东应佔净利润为人民币11.339亿元,比上年同期增长65.3%;每股盈利为人民币0.1166元;于二零一五年六月叁十日,每股净资产(不含非控股权益持有人所持权益)为人民币1.75元。

二零一五年上半年业务回顾

二零一五年上半年,面对新形势,公司管理层带领全体员工顽强拚搏,开拓新思路,谋划新举措,持续以质量和效益为中心,加强经营管理,进一步夯实安全生产基础,加大前期工作力度,严控项目建设进度,创新市场营销方式,强化规範管理提效,进一步完善公司治理结构,公司总发电量、收入及公司权益股东应佔净利润均创同期歷史新高,经营发展呈现良好态势。

安全生产基础进一步夯实,生产管理水平进一步提升

二零一五年上半年,公司进一步建全安全生产保障和监督体系,落实安全生产责任制,强化安全教育培训,深入开展安全隐患排查治理,安全生产形势总体平稳。大力推进生产管理标準化工作,加强设备综合治理,设备总体健康状况稳步上升。

创新电量营销管理,发电量及利用小时大幅提升

二零一五年上半年,全国风况同比好转,公司抓住有利形势,通过创新电量营销管理,在限电严重地区积极开展风电大用户直供电等市场交易,切实减少弃风限电损失,实现发电量及利用小时大幅增长。

二零一五年上半年,公司完成总发电量7,892.0吉瓦时,同比增长30.2%。其中风电总发电量7,512.0吉瓦时,同比增长28.8%;太阳能总发电量380.0吉瓦时,同比增长65.9%。上半年,公司风电利用小时数为1,069小时,同比上升109小时;太阳能利用小时数为755小时,同比上升2小时。

全力推进基建工作,新增装机规模创歷史同期最高

公司全力推进基建工作,推行基建目标刻度管理,科学管控工程进度,最大限度争取项目早日投产发电,提高投产质量水平。二零一五年上半年,公司新增装机容量997.0兆瓦,其中新增风电装机容量897.0兆瓦,新增太阳能装机100.0兆瓦。新增装机规模创歷史同期最高水平。华能云和黄源风电项目的投产实现了公司在浙江省开发风电业务的突破。

截至二零一五年六月叁十日,公司总装机容量达9,008.4兆瓦,同比增长34.1%;其中风电装机8,423.4兆瓦,同比增长33.3%;太阳能装机585.0兆瓦,同比增长46.3%。

前期开发保持领先,结构佈局持续优化

二零一五年上半年,公司进一步加大前期开发和资源储备力度。国家能源局「十二五」第五批风电核准计划中,公司进入常规计划的风电项目装机容量1,648.5兆瓦,项目大部分位于非限电及第四类资源地区,其中在湖南、河南两个空白省份共获批208.0兆瓦,实现了上述两个省份的突破。列入四川省凉山州风电基地计划项目容量433.5兆瓦,吉林分散式项目取得30.0兆瓦,合计2,112.0兆瓦。上半年公司共取得8个风电项目的核准,容量共计664.5兆瓦,项目全部位于第四类资源地区。同时,公司在多个消纳条件及资源较好的省份签署了超过百万千瓦的风电项目开发协议,为后续项目开发奠定了基础。

公司强力推进光伏开发力度,上半年取得光伏项目建设规模76.5兆瓦,光伏项目备案90.0兆瓦。同时加强与光伏製造企业开展合作,积极拓展合作领域和发展空间,联合开发优质资源。

构建多元化融资体系,资金管控能力有效提升

二零一五年上半年,公司在巩固信贷融资主渠道的同时,积极开拓多元化债务融资渠道,有效控制融资成本,财务费用增长率低于平均装机容量增长率,资金管控能力有效提升。

持续创新科技管理,科技支撑作用进一步凸显

公司牵头组织并主要负责实施的首个国家863课题-《海上风电场设计、施工、运维技术规範及检测认证体系建设》通过验收。《海上风电场风机基础技术要求》等两项国家及行业标準编製工作取得实质进展。风资源实验室软硬件配置不断完善,搭建了具有业内先进水平的资源评估及发电量测算系统,已成功应用于公司前期项目测算。

概览

二零一五年上半年,本集团实现税前利润人民币12.567亿元,比上年同期的人民币7.563亿元增加人民币5.004亿元,增长66.2%, 实现净利润人民币11.598亿元,比上年同期的人民币7.089亿元增加人民币4.509亿元,增长63.6%。公司权益股东应佔净利润人民币 11.339亿元,比上年同期的人民币6.861亿元增加人民币4.478亿元,增长65.3%。

收入

二零一五年上半年,本集团实现收入人民币39.232亿元,比上年同期的人民币29.961亿元增加人民币9.271亿元,增长30.9%,收 入增加的主要塬因是:二零一五年上半年本集团的售电量为75.128亿千瓦时,比上年同期的56.951亿千瓦时增加18.177亿千瓦时,增长 31.9%。二零一五年上半年本集团含税电价人民币0.611元╱千瓦时,较上年同期变化不大。

其他收入净额

二零一五年上半年,本集团实现其他收入净额人民币1.009亿元,比上年同期的人民币0.396亿元增加人民币0.613亿元,增长 154.8%。其他收入净额增加的主要塬因是:(1)二零一五年上半年增值税返还同比增加人民币0.294亿元;(2)接网工程补贴收入同比增加人民币 0.194亿元。

经营开支

二零一五年上半年,本集团经营开支为人民币16.746亿元,比上年同期的人民币13.341亿元增加人民币3.405亿元,增长25.5%。增加的主要塬因是新增运营装机导致折旧与摊销费用的增加、员工成本的上升、维修保养、行政费用及其他经营开支的增加。

折旧和摊销费用:二零一五年上半年,本集团折旧和摊销费用为人民币12.907亿元,比上年同期的人民币10.900亿元增加人民币2.007亿元,增长18.4%。主要是由于运营项目装机容量增加所致。

员工成本:二零一五年上半年,本集团员工成本支出人民币1.199亿元,比上年同期的人民币0.926亿元增加人民币0.273亿元,增长 29.5%。增加的主要塬因是:(1)随着公司发展规模的扩大,职工人数不断增多;(2)随着更多工程投入运营,部分员工成本开始计入损益。

二零一五年下半年业务展望

今年以来,全国经济逐步回暖,资金保持了宽鬆局面,预计下半年电力需求增速有望总体回升;中央政府进一步加大简政放权力度,改革创新措施不断出台,电力体制改革持续深化;作为国家支持的战略性新兴产业,风电和光伏发电行业的发展得到了国家和地方政府的大力支持。经济社会发展的新常态、体制改革的新趋势、能源电力市场的新变化,给公司各项工作带来了新的挑战和机遇。公司管理层将準确研判和顺应当前的新形势,进一步坚定信心,继续坚持以经济效益为中心的发展理念,注重提高发展质量和效益,确保完成全年各项工作任务,为股东带来持续、稳定、增长的回报。

二零一五年下半年,公司将重点做好以下几方面工作:

1. 进一步加强安全管理体制机制建设,树立「大安全」理念,逐步建立安全管理、职业健康、环境保护管理体系;进一步加强设备综合治理,着力提升发电设备可靠性;

2. 加大前期工作力度,加快优质资源开发;推动结构佈局持续优化,科学谋划「十叁五」发展规划;

3. 强化基建规範化、精细化管理,确保项目投产质量;严控项目工程进度,确保实现全年新增装机目标;

4. 加强电力市场研判,拓展电量营销新思路,做好重点区域电量营销,最大限度争取多发电量,巩固并扩大市场佔有份额;

5. 继续开拓多渠道融资,进一步降低资金成本。

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