5月10日,审计署发布了中国华能集团公司、中国国电集团公司、中国五矿集团公司、中国移动通信集团公司、中国航空集团公司、中国储备粮管理总公司、中国商用飞机有限责任公司、中国出版集团公司、国家开发投资公司、国家核电技术有限公司等10户国有企业2011年度财务收支审计结果公告。
国电未获核准开工建21个项目 投资已近300亿
中国审计署10日在京发布了《2013年第4号公告:中国国电集团公司2011年度财务收支审计结果》。审计结果显示,截至2011年底,国电集团在未获核准的情况下,开工建设21个项目,已完成投资299.62亿元。
公告全文如下:
中国国电集团公司2011年度财务收支审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定,审计署2012年对中国国电集团公司(以下简称国电集团)2011年度财务收支进行了审计,并对审计范围内涉及的重大事项追溯相关年度。
一、基本情况
国电集团成立于2002年12月,注册资本120亿元,拥有全资和控股二级子公司42家,是以发电为主的综合性电力集团,主要从事电源的开发、投资、建设、经营及管理,组织电力(热力)生产、销售;煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业、技术服务、信息咨询等电力业务相关的投资、建设、经营和管理。据国电集团合并财务报表反映,截至2011年底,国电集团资产总额6634.07亿元,负债总额5568.59亿元,所有者权益总额1065.48亿元,当年营业收入2088.6亿元,利润总额60.89亿元。
二、审计评价意见
本次重点审计了国电集团总部及所属16家企业,涉及资产量占国电集团资产总额的50%以上。审计结果表明,国电集团认真贯彻国家宏观经济政策,坚持发展壮大电力主业,重大经济决策总体较为规范,会计信息基本真实地反映了企业财务状况和经营成果,但在会计核算和项目投资管理等方面仍存在不够规范等问题。
三、审计发现的主要问题
(一)会计核算和财务管理存在的问题。
1.2008至2011年,国电集团及17家所属单位存在未按照规定确认收入、合并财务报表关联交易事项抵销不充分等问题,4年间合计多计资产0.67亿元、多计负债2.53亿元、少计利润1.63亿元,其中2011年多计利润6.22亿元。
2.2011年,所属内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司(以下简称平庄煤业)以支付煤炭代销手续费的方式向所属上市公司内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称平庄能源)转移利润0.65亿元;为降低应收账款余额,平庄能源通过内部往来方式将1.7亿元的应收账款拨至平庄煤业挂账;平庄煤业在安全管理费用中列支与安全生产无直接关系的大型设备购置工程款1亿元。
3.2008年至2011年,所属13家公司发放的4617.79万元奖金未纳入工资总额;所属龙源电力集团股份有限公司(以下简称龙源电力)的4家下属企业超范围发放技术奖1362.20万元。
4.截至2012年5月,所属国电长源(河南)煤业有限公司(以下简称河南煤业)在已向其他股东兑现分红的情况下,一直未向控股股东国电长源电力股份有限公司(以下简称长源电力)兑现其应得的2010年度分红1532.32万元。
5.至2011年,所属北京国电龙源环保工程有限公司仍未按规定将2010年中央国有资本经营预算资金3035万元转增国有资本。
(二)执行国家政策存在的问题。
1. 截至2011年底,国电集团尚有17台、总容量为57.4万千瓦的小机组未按计划期限关停。
2. 2010年12月,所属国电都匀发电有限公司开工建设120万千瓦级新建机组,但其中替代的40万千瓦应关停机组尚未按要求关停。
(三)重大经济决策事项存在的问题。
1.截至2011年底,国电集团在未获核准的情况下,开工建设21个项目,已完成投资299.62亿元。
2. 截至2011年底,所属18家公司在尚未取得用地批复的情况下,开工建设36个项目占用土地14.48万亩,另外,所属伊春龙源雄亚风力发电有限公司超面积占用林地894.9亩,所属国电宁夏太阳能有限公司(以下简称宁夏太阳能)多晶硅项目的201.26亩建设用地闲置3年以上。
3. 截至2011年底,因前期论证不充分,所属国电科技环保集团股份有限公司(以下简称国电科环)2009年投资6.25亿元成立的2家生物发电厂累计亏损0.81亿元。
4. 2009年,所属长源电力河南煤业在收购两个煤矿时,对被收购企业提供的虚假资料审核把关不严,导致多支付收购价款约0.12亿元,且收购后两个煤矿一直处于停产状态,4.86亿元投资面临损失风险。
(四)内部管理存在的问题。
1.国电集团管理层次较多,有5家所属企业存在管理人员交叉任职、在同一地区业务范围重叠等问题,影响管理效率。
2.2011年,所属11家煤矿超过核定产量或在“五证一照”不全的情况下开采煤炭3399.6万吨。
3.2009至2011年,所属5家企业13个收购项目存在收购价远高于评估价、在国电集团批复前先签订转让协议等问题,涉及金额21.74亿元。
4.2011年,所属国电燃料未经国电集团审批,将2.58亿元借给地方政府的国有资产管理公司。
5. 2008年至2011年,所属宁夏太阳能有45个项目未严格执行招投标规定,涉及金额3.04亿元。
6. 2010年至2012年,所属龙源电力伊春兴安岭风力发电有限公司以风电项目名义投资1.08亿元建设培训中心,并将投资分摊列入2个风电项目概算;2011年,所属国电科环使用中短期流动资金贷款9.51亿元购置了办公楼。
7. 截至2011年底,国电集团未按规定下拨2011年中央国有资本经营预算节能减排资金9900万元。
8. 截至2011年底,所属国电四川发电有限公司下属1家职工持股企业仍在参股经营水电开发业务,且14名中层管理人员持有38.59万元的股权;2011年,所属国电青山热电有限公司挤占热电联产工程项目资金538.53万元为职工持股企业建设办公楼和装修酒店。
9.国电集团信息系统建设中,存在规划起步较晚、风电生产实时监控系统实施效果不佳、相同类型系统重复建设等问题。
此外,审计还发现国电集团所属平庄煤业2009年收购的爱民温都煤矿已暂停矿井建设,该项目2.96亿元的资本金及借款存在回收风险。
四、审计处理及整改情况
对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求国电集团予以整改。上述问题的整改情况,由国电集团在相关媒体上公告。
国电集团:审计报告中涉及的问题已基本完成整改
10日,国家审计署向社会公布了国电集团2011年度财务收支审计结果,报告对其取工作中的成绩予以了肯定,也反映了存在的问题,并提出了意见和建议。对此,国电集团表示,将诚恳接受审计结果,积极进行整改。据悉,目前公司已进行账务调整44项,制定制度20项,审计报告中涉及的问题已基本完成整改。下一步,公司将以审计整改为契机,切实提高经营决策风险意识和风险管理水平。
以下为国电集团关于2011年度财务收支审计结果的说明:
5月10日,国家审计署向社会公布了国电集团2011年度财务收支审计结果。报告充分肯定了国电集团近四年来实施转型战略、强化内部管理等方面取得的成绩,同时也反映了工作中存在的一些问题,提出了中肯、宝贵的意见和建议,对国电集团改进和提高经营管理水平具有重要的指导意义。我们诚恳接受审计结果,积极进行整改,目前审计报告中涉及的问题已基本完成整改。同时,公司正在抓紧完善相关制度,举一反三,强化内部管理,结合中央企业管理提升活动,切实提高经营决策和管理水平。
国电集团高度重视审计整改工作,正式接到审计报告后,公司领导对报告涉及的问题作了认真反复的分析研究,要求全面完成国家审计反映问题的整改工作,强调明确责任分工,明确整改标准,明确完成时限。公司制定了审计整改工作指导方案,多次召开专题会议,布置有关单位结合贯彻落实党的十八大精神和国资委管理提升活动积极进行整改。公司领导牵头督办,各专业部门、相关单位对审计反映出的问题认真分析、制定措施,保证整改工作落实到位。
国电集团制定了整改方案,严格整改标准,不仅依照法规制度纠正问题,并且举一反三、完善制度、加强管理。要求各单位在上报整改结果报告时,一并上报调账的凭证、补办的手续、制定的制度、出台的文件等。据统计,已进行账务调整44项,制定制度20项。截至目前,审计报告中涉及的问题基本完成整改,并按照国家审计署的要求,公布了问题整改结果。此外,对审计过程中关注的其他问题,我们也要求相关单位认真组织研究、分析原因,制定措施加以规范。
下一步,国电集团将以审计整改为契机,认真落实“三重一大”集体决策制度,实现制度程序化、执行刚性化,切实提高经营决策风险意识和风险管理水平;进一步完善公司治理结构,深化三级管理体制和激励约束机制改革,持续推动管理水平提升;加快推进企业内控体系建设,促进规范管理、依法经营,实现有力监督、有效监督。同时注重加强对各级干部的教育培训,提高干部的依法治企和规范经营能力,要求和监督各级干部严于律己,廉洁自律。
国电集团真诚欢迎社会各界监督,提出宝贵意见。
五矿集团所属公司违规招投标涉逾14亿
中国审计署10日在京发布了《2013年第5号公告:中国五矿集团公司2011年度财务收支审计结果》。审计发现2005年至2011年,五矿集团及7家所属单位少计利润3.03亿元,其中2011年少计利润1.91亿元。值得注意的是,2005年至2011年,所属五矿置业有限公司等两家单位实施的部分工程项目未按规定公开招投标,涉及金额14.04亿元。
公告全文如下:
中国五矿集团公司2011年度财务收支审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定,审计署2012年对中国五矿集团公司(以下简称五矿集团)2011年度财务收支进行了审计,并对审计范围内涉及的重大事项追溯相关年度。
一、基本情况
五矿集团成立于1950年4月,注册资本78.50亿元,拥有全资和控股二级子公司21家,主要从事金属及矿产品开发利用、贸易与物流,以及房地产开发、期货、金融业务等。据五矿集团合并财务报表反映,截至2011年底,五矿集团资产总额2305.91亿元,负债总额1728.66亿元,所有者权益总额577.25亿元,当年实现营业收入3524.03亿元,利润总额110.68亿元。
二、审计评价意见
本次重点审计了五矿集团总部及所属7家单位,涉及资产量占集团公司资产总额的50%以上。审计结果表明,五矿集团较好地贯彻了国家宏观经济政策,不断发展壮大金属矿产主业,战略转型基本成功,经济效益不断提高,法人治理结构逐渐完善,内部管理水平有一定提高,会计信息基本真实地反映了企业财务状况和经营成果,但在财务管理和内部控制等方面仍存在不够严格、不够规范的问题。
三、审计发现的主要问题
(一)会计核算和财务管理存在的问题。
1.2005年到2011年,五矿集团及7家所属单位存在未确认政府补助收入、未按规定核算投资收益和成本费用、财务报表合并范围不完整、关联交易事项抵消不充分等问题,7年间合计多计资产4.39亿元、多计负债4.29亿元、少计利润3.03亿元,其中2011年少计利润1.91亿元。
2.截至2012年7月,所属安徽开发矿业有限公司未按规定将2011年国有资本经营预算资金2亿元转增国有资本。
(二)执行国家政策存在的问题。
1.2005年至2011年,五矿集团及7家所属单位未经核准新增稀土冶炼分离产能1.31万吨;部分稀土项目未取得环评批复或实际产能大于取得的环评批复,涉及产能6100吨;超政府指令性计划生产稀土3391.37吨,超产76.21%。
2.2009年至2011年,所属九江有色金属冶炼有限公司超过环保部门核定标准排放二氧化硫等污染物78.97吨;截至2011年末,所属江西钨业集团有限公司未按照工业和信息化部相关要求及时淘汰高耗能落后机电设备117台。
3.2010年以来,五矿集团实施的所有涉及能源消耗的建设项目,均未按照国家有关要求与节能服务公司签订实质性的能源管理合同;2006年至2011年,五矿集团5000万元以上重大固定资产投资项目中,共有39个未按规定编制节能评估文件并进行评估和审查。
(三)重大经济决策事项存在的问题。
1.2006年至2011年,所属五矿邯邢矿业有限公司未经集团批准、未履行资产评估程序对外投资,涉及金额4.24亿元。
2.2008年2月,所属五矿有色金属股份有限公司(以下简称有色股份)投资五矿内蒙古镁业项目,因前期调研不充分导致决策失误,造成损失1652万元。
(四)建设项目管理存在的问题。
1. 2005年至2011年,所属五矿置业有限公司等两家单位实施的部分工程项目未按规定公开招投标,涉及金额14.04亿元。
2.截至2011年底,所属鲁中矿业冶金有限公司二期工程投资超概算2.60亿元,超投资概算56.90%,至今未向发展改革委申请调整概算。
(五)内部管理存在的问题。
1.2005年至2008年,所属五矿钢铁有限责任公司等两家单位在经营过程中违反内部规定,未严格执行对供货商进行资信评估等制度,以致部分预付款逾期未收回,截至2011年末,共造成损失1.06亿元。
2.2007年至2008年,所属有色股份在客户无正常还款能力的情况下继续赊销货物,造成损失1.05亿元。
3.2006年至2008年,所属五矿铝业有限公司在未按内部规定对相关质押物进行评估并签订质押合同的情况下,即对外预付货款。截至2012年7月,已造成损失900万元,还有3261.70万元面临损失风险。
4.2011年7月,所属寻乌南方稀土有限责任公司违反合同约定,在未收到货款的情况下提前销售货物,造成7109.50万元应收账款面临损失。
5.五矿集团在企业信息系统建设和运行方面还存在数据集中度低、财务和业务系统缺乏集成、信息系统应用功能存在缺失等缺陷。
6.2003年至2011年,所属二十三冶建设集团有限责任公司监管不严,导致其下属单位负责人违规集资1295.39万元,其中727万元集资本息面临诉讼赔偿风险。
7.2010年至2011年,所属五矿国际信托有限公司违规委托非金融机构销售部分集合资金信托产品,并以咨询费名义支付推介代销费3862.27万元;集合资金信托计划部分资金在使用中被挪用,但截至2012年5月,该公司未按规定向受益人披露此方面信息。
8.截至2012年7月,五矿集团未按国资委要求处置长期闲置的1.73亿元固定资产。
9.2011年,所属火炬锌业有限公司等两单位违规从事期货投机交易和境外套期保值业务,其中期货投机交易造成亏损2716.53万元。
10.截至2012年6月,所属中国外贸金融租赁有限公司办理的3.20亿元租赁项目,在原有担保物到期或状况发生变化失效的情况下,未要求相关公司提供有效担保。
四、审计处理及整改情况
对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求五矿集团予以整改。上述问题的整改情况,由五矿集团在相关媒体上公告。此外,本次审计发现所属单位涉嫌经济违法案件线索,已依法移送有关部门调查处理。
国家核电违规发职工福利数千万
中国审计署10日在京发布了《2013年第12号公告:国家核电技术有限公司2011年度财务收支审计结果》。审计结果显示,2009年至2011年,所属国核电站运行服务技术公司等5家单位以会务费、物业费等名义在成本费用中列支3399.59万元,实际用于购买发放给职工的购物卡。此外,在2011年,所属国核电力规划设计研究院在重大专项国家拨款资金中超范围列支职工工资性支出659.91万元。
审计署表示,2008年至2011年,所属国核电力规划设计研究院等5家单位在工程建设项目管理中,有47份合同未按规定公开招投标,涉及金额3.69亿元;有5个工程项目的设计和装修工程发包给不具备资质的单位实施,涉及金额1774.19万元;将承包的22个地基工程以包工包料方式再次整体转包给其他公司,涉及金额2583.34万元。
公告全文:
国家核电技术有限公司2011年度财务收支审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定,审计署2012年对国家核电技术有限公司(以下简称国家核电技术公司)2011年度财务收支进行了审计,并对审计范围内涉及的重大事项追溯相关年度。
一、基本情况
国家核电技术公司成立于2007年5月,注册资本40亿元,拥有全资和控股二级子公司14家,主要从事第三代先进核电技术的引进、研发、应用和推广,以及相关工程的勘察、设计、监理和承包等。据国家核电技术公司合并财务报表反映,截至2011年底,国家核电技术公司资产总额189.18亿元、负债总额93.68亿元、所有者权益总额95.49亿元,当年营业收入81.35亿元、利润总额6.86亿元。
二、审计评价意见
本次重点审计了国家核电技术公司总部及所属11家企业,涉及资产量占国家核电技术公司资产总额的50%以上。审计结果表明,国家核电技术公司成立以来主要经济指标持续稳定增长,研发设计主业不断发展壮大,内部管理较为规范,会计信息基本真实地反映了企业财务状况和经营成果。但也存在部分会计核算和经营决策不规范、建设项目管理不到位等问题。
三、审计发现的主要问题
(一)会计核算和财务管理存在的问题。
1.2009年至2011年,国家核电技术公司及2家所属单位存在未及时确认收入、合并财务报表关联交易事项抵消不充分等问题,3年间合计多计资产5.47亿元、多计负债3.5亿元、少计利润4516.67万元,其中2011年少计利润4059.08万元。
2.2009年至2012年5月,所属国核电力规划设计研究院勘测分院通过虚列野外津贴和虚开发票报销等方式,将371.41万元转到账外存放,用于向职工发放奖金、过节费等。
3.截至2012年7月,国家核电技术公司应缴未缴2009年国有资本经营收益349.62万元。
4.2009年至2011年,所属国核电站运行服务技术公司等5家单位以会务费、物业费等名义在成本费用中列支3399.59万元,实际用于购买发放给职工的购物卡。
5.2011年,所属国核电力规划设计研究院在重大专项国家拨款资金中超范围列支职工工资性支出659.91万元
(二)重大经济决策事项存在的问题。
1. 截至2012年7月,国家核电技术公司尚未制定“三重一大”决策制度实施办法。
2. 2009年,所属山东核电设备制造有限公司违规以邀请招标方式,将合同金额5868.55万元的项目分包给沈阳工业安装工程股份有限公司,沈阳工业安装工程股份有限公司又将其中部分工程分包。
3. 截至2011年,所属山东鄄荷高速公路有限公司向鄄荷高速公路建设累计投资3.99亿元,但国家核电技术公司仍未将该非主业投资项目报国资委审核。
(三)内部管理存在的问题。
1. 所属国核(北京)科学技术研究院有限公司未来科技城科研创新基地项目于2011年9月开工建设,但截至2012年7月仍未办理土地有偿使用手续和土地使用证。
2. 2008年至2011年,所属国核电力规划设计研究院等5家单位在工程建设项目管理中,有47份合同未按规定公开招投标,涉及金额3.69亿元;有5个工程项目的设计和装修工程发包给不具备资质的单位实施,涉及金额1774.19万元;将承包的22个地基工程以包工包料方式再次整体转包给其他公司,涉及金额2583.34万元。
3. 2011年7月,所属山东鄄荷高速公路有限公司在鄄荷高速公路修建中,未解除原合同就重新确定了公路1至4标段的施工单位,为此向原施工单位赔偿575.72万元。
4. 所属国核(北京)科学技术研究院有限公司等4家单位对6个固定资产投资项目和1个股权收购项目,未按照内部规定上报国家核电家技术公司履行完备的报批手续,涉及金额19.12亿元。
5. 截至2011年底,所属上海核工程研究设计院承担的国家科技重大专项资金结余5.63亿元(占项目资金总额的61.2%),其中两项课题未能按时结题验收。
(四)其他方面的情况。
所属国核电力规划设计研究院工会出资860万元持有山东鲁电电力工程咨询有限公司86%的股权,但至2011年底,该项投资未在工会账簿中反映。
四、审计处理及整改情况
对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求国家核电技术公司予以整改。上述问题的整改情况,由国家核电家技术公司在相关媒体上公告。
华能风电项目违规征地8万亩 项目涉经济违法
中国审计署10日在京发布了《2013年第3号公告:中国华能集团公司2011年度财务收支审计结果》。审计结果显示,截至2011年底,华能集团决策的黄登水电站等16项重大工程建设项目存在未经核准先行建设问题,涉及金额324.63亿元;华能集团骑马山风电等75个项目已开工建设,但有81266.37亩项目用地尚未取得建设用地批准手续。
审计署表示,本次审计发现的华能集团所属单位涉嫌经济违法案件线索,已依法移送有关部门调查处理。
公告全文如下:
中国华能集团公司2011年度财务收支审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定,审计署2012年对中国华能集团公司(以下简称华能集团)2011年度财务收支进行了审计,并对审计范围内涉及的重大事项追溯相关年度。
一、基本情况
华能集团成立于1989年3月,注册资本200亿元,拥有全资和控股二级子公司39家,主要从事电力生产、热力生产和供应,与电力相关的煤炭第一次能源开发,相关交通运输、专业技术服务。据华能集团合并财务报表反映,截至2011年底,华能集团资产总额7531.88亿元,负债总额6388.39亿元,所有者权益总额1143.49亿元,当年营业收入2621.49亿元,利润总额61.41亿元。
二、审计评价意见
本次重点审计了华能集团总部及所属5家企业,涉及资产量占华能集团资产总额的50%以上。审计结果表明,华能集团近年来不断发展壮大电力主业,有效推动节能减排,法人治理结构逐渐完善,内部管理水平有所提高,财务状况和经营成果基本真实,但在财务管理和内部控制等方面仍存在不够严格、不够规范的问题。
三、审计发现的主要问题
(一)会计核算和财务管理存在的问题。
1.2011年,华能集团所属7家单位存在未按规定核算收入和成本等问题,造成多计资产1.93亿元、多计负债1.58亿元、多计利润0.35亿元。
2.2011年,华能集团未按规定将2010年国有资本经营预算资金29.68亿元转增国有资本。
3.截至2011年底,所属华亭煤业集团有限责任公司、甘肃华亭煤电股份有限公司累计欠缴企业所得税3.92亿元。
(二)执行国家政策存在的问题。
2008年至2009年,华能集团建设和收购了2个国家产业政策限制的煤制甲醇项目,截至2011年底已完成投资37.75亿元。
(三)重大经济决策事项存在的问题。
1.截至2011年底,华能集团决策的黄登水电站等16项重大工程建设项目存在未经核准先行建设问题,涉及金额324.63亿元。
2.截至2011年底,华能集团骑马山风电等75个项目已开工建设,但有81266.37亩项目用地尚未取得建设用地批准手续。
(四)内部管理存在的问题。
1.2010年至2011年,华能集团及部分所属企业在未上报国资委备案或同意的情况下,向地方政府庆祝活动、移民工程奶牛养殖项目等累计捐赠6025.38万元。
2.2011年,所属华能甘肃能源开发有限公司违规将流动资金贷款16.98亿元用于股权投资和项目建设;未经评估将2009年收购的邵寨煤矿探矿权,按照当初收购时的原价5.37亿元转让给其与北京大地满力能源投资有限公司合资成立的灵台邵寨煤业有限责任公司。
3.2008年至2011年,所属扎赉诺尔煤业有限责任公司将计提的煤炭生产安全费用、煤矿维简费1085.43万元,违规用于职工住宅楼、厂区道路建设等。
4.2007年至2008年,所属华能能源交通产业控股有限公司未经集体决策,租赁香港等地船舶进行运营,截至2011年底亏损8238.26万元;2008年至2009年,在江苏长三角能源发展有限公司未按约定提供担保的情况下,即向对方预付购买煤炭款项4.6亿元,至2011年底有3.95亿元因对方未按时供应煤炭存在损失风险。
5.2009年至2012年6月,所属内蒙古通大煤业有限责任公司生产和经营期间,其煤矿的采矿权证未办理转让手续,仍登记在另一股东内蒙古大雁矿业集团有限责任公司名下。
6.2011年,所属扎赉诺尔煤业有限责任公司、华能伊敏煤电有限责任公司的3个矿井超出核定生产能力来生产煤炭,合计超产334万吨。
7.2010年4月至2012年7月底,华能集团信息系统中心机房自交付使用以来,共发生空调系统漏水等故障和重大故障14次,但华能集团未对空调系统进行改造,也未按照国家规定配备备用空调系统。
8.截至2012年7月底,华能集团未对资产财务管理一体化系统长期未使用的1250个账户进行清理,账号的管理及控制不严格。
9.2008年7月至2011年12月,华能集团及所属5家公司21个工程建设中,未严格按规定进行招投标,涉及金额19.93亿元。
10.截至2012年6月,华能集团有5个已建成投产的项目未通过环境保护部门的验收;有6个已开工建设项目的环境影响评价文件未获得环境保护部门的批准。
四、审计处理及整改情况
对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求华能集团予以整改。上述问题的整改情况,由华能集团在相关媒体上公告。此外,本次审计发现的华能集团所属单位涉嫌经济违法案件线索,已依法移送有关部门调查处理。