8月24日,新强联发布2020年半年度报告。报告期内,公司合并口径实现净利润100,315,856.66元,同比增长223.74%;营业收入542,275,496.68元,同比增长96.51%。营业收入增长的主要原因一是下游风电行业发展迅速,新增装机容量较大,风电类产品订单充足;二是公司持续改进生产环节的科学组织,提高了生产效

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新强联上半年净利润同比增长223.74%

2020-08-25 09:10 来源:北极星风力发电网 

8月24日,新强联发布2020年半年度报告。报告期内,公司合并口径实现净利润100,315,856.66元,同比增长223.74%;营业收入542,275,496.68元,同比增长96.51%。营业收入增长的主要原因一是下游风电行业发展迅速,新增装机容量较大,风电类产品订单充足;二是公司持续改进生产环节的科学组织,提高了生产效率,加之前期募投资金项目的设备投入加大了产量供给能力;三是受外贸环境变化、公司产品影响力提升等因素影响,风电轴承国产化进程加快,公司具备替代进口能力的高毛利率产品风电主轴轴承及其配套的偏航变浆轴承产销实现大幅增长。

公司历来重视产品技术的前瞻性开发,在保持现有部分产品进口替代优势的同时,迎合行业大功率发展趋势进行技术攻关;在市场策略上,始终坚持“效益优先原则”,密切切合市场热点,优先保证拳头产品、高毛利率产品生产和市场营销;近年来,在技术提升的同时,通过不断引进高精尖装备使生产保障能力和质量稳定性得到极大提升,最大限度满足市场需求。

新强联表示,公司将始终围绕“效益优先、做专做大主业”的发展战略,加快募投项目推进,在加大技术投入的同时,增加高层次人才储备,紧盯行业发展方向,实现风电主轴轴承及配套产品、盾构机产品系列、海上风电、环锻件及超大规格回转支承等多点业绩驱动。在保持现有技术和高端装备优势的同时,稳步推进产业链延伸,开拓新的利润增长点,开发精密锻件、精密轴承系列产品,增强抵御市场风险能力。


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