特变电工8月28日发布2014年上半年业绩报告,当期实现营业收入约170.7亿元,同比增长48.37%,实现归属于上市公司股东的净利润约9.17亿元,同比增长35.95%。
今年上半年,特变电工变压器产品实现收入约52.32亿元,同比增长9.3%,毛利率同比提升1.99%至24.9%;电线电缆产品实现收入约30.28亿元,同比增长11.97%,毛利率同比提升0.01%至10.32%;输变电成套工程实现收入约14.42亿元,同比下降13.66%,毛利率同比提升6.23%至30.04%。
同时,新能源产品及集成工程实现收入约30.23亿元,同比提升169.85%,毛利率同比提升10.01%至19.85%;贸易实现收入约34.39亿元,同比增长377.24%,毛利率同比提升0.23%至2.4%。
董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年上半年,全球经济发展呈低速复苏态势;国内经济增速下降,下行压力较大,处于转型升级的重要战略机遇期。公司输变电行业处于结构调整、转型升级的阵痛期,新能源产业市场状况复杂多变,给公司的生产经营带来较大的压力。但随着我国转变能源发展方式,加快特高压骨干网架和全国统一电力市场的建设,促进大煤电、大水电、大核电、大型可再生能源发电基地集约化开发,新能源市场需求不断加大,政策明晰,公司也迎来新的发展机会。
面对复杂的经营环境,公司加快转型升级,加强集团管控,积极开拓国内外市场,不断深化“走出去”战略,推进提质增效,强化成本管控;深化技术创新,以市场为中心加快新产品研发,加强自主创新能力建设;以完善内部控制体系建设为抓手,以风险防控为核心,强化公司内部控制管理工作;以发展战略为导向,促进人力资源机制、体制创新,推动人力资源结构调整,不断提升公司核心竞争力,保障公司在当前宏观经济形势下实现较好的效益,促进公司健康可持续发展。
行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况

报告期,公司变压器产品营业收入较上年同期增长9.30%、营业成本较上年同期增长6.48%、毛利率较上年同期增加1.99个百分点,主要系公司加大市场开拓力度,积极调整市场结构、产品结构,严控成本所致。
公司电线电缆产品营业收入较上年同期增长11.97%、营业成本较上年同期增长11.96%、毛利率较上年同期增加0.01个百分点。营业收入增长主要系公司加大市场开拓力度、积极调整市场结构所致,同时营业收入增长导致营业成本增长。
公司新能源产品及集成工程营业收入较上年同期增长169.85%、营业成本较上年同期增长140.18%、毛利率较上年同期增加10.01个百分点,主要系新能源行业市场回暖,公司加强业务拓展,系统集成业务大幅增长,同时多晶硅产能释放,规模效益导致成本下降所致。
公司输变电成套工程营业收入较上年同期下降13.66%、营业成本较上年同期下降20.72%、毛利率较上年同期增加6.23个百分点。营业收入下降主要系公司新开工项目前期按照工程进度确认收入较少所致;营业成本下降、毛利率提升主要系公司实施精细化管理,加强成本管控所致。
公司贸易营业收入较上年同期增长377.24%、营业成本较上年同期增长376.12%、毛利率较上年同期增加0.23个百分点,主要系公司加强贸易业务拓展力度所致。
营业收入及营业成本
(1)营业收入、营业成本

(2)按业务列表列示

(3)按地区分部列示


(4)公司前五名客户的营业收入情况

核心竞争力分析
1、自主创新优势2014 年半年度报告
公司主导承担了我国“十一五”及“十二五”期间多项重大技术装备攻关课题及国家重大装备制造业振兴国产首台(套)产品的研制任务,实现了一批核心技术和关键技术的重大突破。报告期公司输变电产业共有21项新产品通过行业新产品、新技术鉴定,其中1,000kV 发电机变压器、柔性直流输电联络变压器等5项产品达到国际领先水平,1,100kV油纸电容式套管、500kV自耦变压器等10项产品达到国际先进水平。新能源产业以产学研合作带动公司科技创新,积极参与国家、行业标准的制定与修订工作。新能源公司自主研发的500kV光伏并网逆变器荣获“十大电气创新产品”称号,公司自主创新能力进一步加强。
2、装备优势
公司通过高起点、高水平、高质量基础建设及技术改造项目,已建成了质量保障体系健全,试验装备、生产设备、生产环境一流的特高压产品、关键组部件的变压器研制基地及出口基地;建成了集超高压电缆、特种电缆和电缆附件研发于一体的电缆高科技研制及出口基地;建成了公司首个境外科技研发制造基地——印度特高压研发、生产基地;为公司承担代表世界领跑工程的高效、绿色、节能、环保产品及一大批世界领先的技术成果产业化、产品升级换代提供保障,为公司走出去参与世界能源建设提供了保障。公司光伏产业循环经济建设项目-1.2万吨多晶硅建设项目已全面达产,为公司做强、做优光伏产业链两端奠定了坚实的基础。
报告期,公司没有发生因设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响情形。
在建工程
(1)在建工程明细表

(2)重大在建工程项目变动情况


合并利润表(2014年1—6月)


