北极星电力网了解到:今天能源局公布《国家能源局2013年度部门决算》,以下为全文:一、主要职能(一)负责起草能源发展和有关监督管理的法律法规送审稿和规章,拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。(二)组织制定煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源,以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策及相关标准。按国务院规定权限,审批、核准、审核能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作。(三)组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织

首页 > 火电 > 火电动态 > 数据 > 正文

国家能源局公布2013年度部门决算(图表)

2014-07-18 16:54 来源: 国家能源局 

北极星电力网了解到:今天能源局公布《国家能源局2013年度部门决算》,以下为全文:

一、主要职能

(一)负责起草能源发展和有关监督管理的法律法规送审稿和规章,拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。

(二)组织制定煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源,以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策及相关标准。按国务院规定权限,审批、核准、审核能源固定资产投资项目。指导协调农村能源发展工作。

(三)组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

(四)负责核电管理,拟订核电发展规划、准入条件、技术标准并组织实施,提出核电布局和重大项目审核意见,组织协调和指导核电科研工作,组织核电厂的核事故应急管理工作。

(五)负责能源行业节能和资源综合利用,参与研究能源消费总量控制目标建议,指导、监督能源消费总量控制有关工作,衔接能源生产建设和供需平衡。

(六)负责能源预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障,拟订国家石油、天然气储备规划、政策并实施管理,监测国内外市场供求变化,提出国家石油、天然气储备订货、轮换和动用总数据报送。纳入国家能源局 2013 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 27 个,具体包括:

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 25 行=(1+2+3+4+5+6)行;29 行=(25+26+27)行;54 行=(30+31+„+52)行;58 行=(54+55+56)行。

一、关于国家能源局2013年度公共预算收入支出决算总体情说明

我局2013年度收入总计81,501.96万元,支出总计81,501.96万元,与2012年相比增加1496.86万元,增加1.87%。

(一)国家能源局2013年度公共预算收入75,608.77万元。其中:财政拨款收入56,596.68万元,比上年减少1,695.92 万元;事业收入2,775.87万元,比上年增加815.96万元;经营收入5,218.44万元,比上年减少40.80 万元;其他收入11,017.78万元,比上年增加2,554.22万元。

财政拨款收入减少的主要原因是2013年度财政预算安排的一次性支出项目减少;事业收入增加的原因是电力工程造价与定额管理总站电力行业定额测算及编制服务收入2,410.87万元,增长687.29万元;机关服务中心事业收入515.00万元,增长148.68万元;其他收入增加主要原因是中电联2013年投资收益增加3344.17万元;提供服务收入和利息等其他收入增加980.47万元。

(二)支出总计70,230.68万元,其中:一般公共服务(类)支出0.72万元,外交(类)支出363.73万元,科学技术(类)支出19.16万元,文化体育与传媒(类)支出1000.00万元,社会保障与就业(类)支出22.71万元,医疗卫生(类)支出17.00万元,节能环保(类)支出28,748.08万元,资源勘探电力信息等事务(类)支出38,695.96万元,住房保障(类)支出1363.32万元。

二、关于国家能源局2013年度公共预算收入决算情况说明国家能源局2013年度公共预算收入75,608.77万元,其中:财政拨款收入56,596.68万元,占74.86%;事业收入2775.87万元,占3.67%;经营收入5218.44万元,占6.90%;其他收入11017.78万元,占14.57%。

三、关于国家能源局2013年度公共预算支出决算情况说明国家能源局2013年度公共预算支出70,230.68万元,其中:基本支出23,526.82万元,占33.50%;项目支出41,820.55万元,占59.55%;经营支出4,883.31万元,占6.95%。

四、关于国家能源局2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况 2013年我局财政拨款支出55,252.48万元,占可使用资金70,230.68万元的78.67%,比2012年财政拨款支出58,292.60万元减少3,040.12万元,减少5.21%。其中:

1、外交(类)363.73万元,包括国际组织会费(款)国际组织会费(项)218.73万元,完成年初预算200万元的109.37%;其他外交支出(款)其他外交支出(项)145.00万元,完成预算100万元的145.00%。与2012年决算数相比增加36.31万元。支出决算数大于预算数的主要原因:一是根据工作需要,追加项目支出预算;二是部分支出未申请年初财政拨款预算,而是通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

2、科学技术(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)19.16万元,为2012年财政预算安排的信息中心系统信息安全标准建设及示范应用研究项目结转结余资金。

3、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)1,000.00万元,为财政部一次性拨付中电传媒集团有限公司文化产业发展专项资金。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)22.71万元,完成年初预算的86.88%,主要用于能源局机关离退休人员支出。

5、节能环保(类)28,743.23万元,完成年初预算的97.88%,其中:能源节约利用(款)能源节约利用(项)5,449.00万元,可再生能源(款)可再生能源(项)15,458.00万元,完成年初预算的100%。能源管理事务(款)行政运行(项)1,976.82万元,完成年初预算的105.60%,比2012年决算增加36.78万元,基本持平。一般行政管理事务(项)2,146.58万元,完成年初预算的84.93%,比2012年决算减少164.04万元。能源战略规划与实施(项)859.05万元,完成年初预算的90.43%,比2012年决算减少86.06万元。

能源行业管理(项)1,941.83万元,完成年初预算的90.74%,比2012年决算减少263.88万元。能源管理(项)160.00万元,完成年初预算的80.00%,比2012年决算减少40.00万元。石油储备发展管理(项)311.33万元,完成年初预算的94.34%,比2012年决算增加37.66万元。

信息化建设(项)2.46万元,为以前年度财政安排国家能源局内网建设项目费用。事业运行(项)176.17万元,完成年初预算的100%,比去年增加11.28万元。其他能源管理事务支出(项)262.00万元,完成年初预算的100%,和去年支出持平。

6、资源勘探电力信息等事务(类)23,997.29万元,完成年初预算的95.55%,比2012年度决算减少6373.63万元。减少的主要原因是2012年追加920万千瓦发电资产变现项目中介机构服务费7,000万元,2013年没有此项目。其中:电力监管支出(款)电力监管(项)11,230.86万元,完成年初预算的92.17%,比2012年决算增加744.72万元,增加7.10%。电力稽查(项)629.33万元,完成年初预算的86.21%,比2012年决算减少100.98万元,减少13.83%;争议调节(项)支出76.75万元,完成预算的79.95%,比去年减少19.25万元,减少20.05%,减少的主要是机构改革期间部分工作没有完成。

安全事故调查(项)1,666.66万元,完成预算的91.57%,比去年增加146.64万元,增加9.65%;电力市场建设(项)82.39万元,完成预算的82.39%,比去年减少17.78万元,减少17.75%;电力输送改革试点(项)86.19万元,完成预算的87.95%,比去年减少11.81万元,减少12.05%;事业运行(项)支出10,180.12万元,完成预算的100.94%,比去年减少160.16万元,基本持平。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)1,106.35万元,完成年初预算的97.91%,比去年减少36.78万元。其中:住房公积金(项)支出626.42万元,提租补贴(项)支出43.79万元,购房补贴(项)支出436.14万元。

五、关于国家能源局2013年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年我局“三公经费”决算数为 1,400.28 万元,比 2012年决算数 1,563.57 万元减少 163.29 万元,减少的主要原因:一是由于 2013 年 3 月机构改革,部分工作没有按计划实施;二是我会认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施,严格控制和压缩“三公经费”支出 。

(一)2013 年我局因公出国(境)费 735.21 万元,比去年873.07 万元减少 137.86 万元,占预算 987.61 万元的 74.44%。其中使用本年预算拨款 723.10 万元,使用以前年度结转资金 12.11万元。本年使用财政拨款安排会机关及所属机构出国团组 116 个,参加其他单位组织的出国团组 19 个,共 289 人次。

(二)2013 年我局公务接待费 85.26 万元,比去年 117.95万元减少 32.69 万元,完成预算 221.67 万元的 38.46%。

(三)2013 年我局公务用车购置及运行维护费 579.80 万元,比2012年增加7.26万元,完成预算总额1,052.74万元的55.07%。其中:购置费用为 102.76 万元,比去年 112.25 万元减少 9.49万元;车辆运行维护费用 477.04 万元,比去年 460.30 万元减少16.74 万元。

我局年初公务用车保有 78 辆,本年购置公务用车 5 辆,处置 2 辆,年末公务用车保有 81 辆。2013 年我局“三公经费”为当年预算指标,使用以前年度财政拨款结转资金符合财政部下发的《中央部门财政拨款结转和结余资金管理办法》规定。

六、关于国家能源局 2013 年度行政经费支出情况说明汇总国家能源局2013年度行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职责、维持机关日常运转而开支的行政经费,合计21,367.19万元。

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、一般公共服务(类)人力资源事务(款):指机关人员政府特殊津贴。

八、外交(类)国际组织(款):指用于国家能源局以我国政府名义参加国际组织,按国际组织章程或协定规定缴纳的会费

支出。其他外交支出(款):指除用于缴纳国际组织会费以外的其他外交方面的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于国家能源局离退休人员开支的离退休经费。

十、节能环保(类):指用于节能环保事业方面的支出,主要包括能源节约利用、可再生能源、能源管理事务支出等

能源节约利用(款):指用于能源节约利用方面的支出。

可再生能源(款):指用于可再生能源方面的支出。

能源管理事务(款):指用于行政运行、一般行政管理事务、能源战略规划与实施、能源行业管理、石油储备发展管理和其他能源管理事务等方面的支出。

十一、科学技术(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)为能源局信息中心信息产业技术开发项目方面的支出。

十二、医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)反映用于事业单位医疗保障方面的支出。

十三、资源勘探电力信息等事务(类): 指用于电力监管事业方面的支出,主要包括电力监管支出、安全监管支出、其他资源勘探电力信息等事务支出等。

电力监管(项):反映电力监管业务支出。

电力稽查(项):反映电力稽查业务支出。

电力争议调解(项):反映电力纠纷调解处理支出。安全事故调查(项):反映电力安全事故调查处理支出。

电力市场建设(项):反映电力市场建设支出。

电力输送改革试点(项):反映电力输送方式改革试点支出。

事业运行(项):指所属事业单位用于保障机构运转支出的基本支出。

其他电力监管支出(项):指用于除上述项目之外的其他电力监管方面的支出

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十九、行政经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必 须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
展开全文
打开北极星学社APP,阅读体验更佳
2
收藏
投稿

打开北极星学社APP查看更多相关报道

今日
本周
本月
新闻排行榜

打开北极星学社APP,阅读体验更佳